聚焦内部审计法规 筑牢企业发展防线
为全面提升集团内审工作质量与效能,强化风险防控体系建设,推动内部控制水平持续优化,3月24日,经开集团内审风控部组织开展了审计知识专项培训活动。
内审风控部负责人程芳以《审计署关于内部审计工作的规定》为培训内容,重点围绕内部审计定义与目标、内部审计机构与人员管理、内部审计职责与权限等核心要点展开系统讲解。强调国企内审机构要在企业党组织、董事会直接领导下开展内部审计工作,针对财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等关键领域,实施独立、客观的监督、评价,并提供切实可行的建议。
通过培训,参训人员深化了对内部审计工作的认知,明确了自身角色定位与权责范围,有助于提升审计作业效率与质量控制水平,助力集团内部审计工作从“事后监督”向“事前预防、事中控制”转型。
展望未来,公司将持续完善审计人才培养体系,将审计监督深度融入公司治理各环节,切实发挥内部审计在规范运营、优化资源配置、防范重大风险中的“排头兵”作用,为集团高质量发展构筑坚实的审计防线。